二、根基收入:是部分为保障其机构一般运转、行使单元本能机能、完成日常工做使命发生的根基收入,内容包罗人员经费收入和日常公用经费收入两部门。
13。交通运输(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;公事用车购买费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;公事用车运转费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;公事欢迎费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入,具体是国内欢迎费收入决算0。00元(此中:外事欢迎费收入决算0。00元),较上年添加0。00元,上年无此项收入;国(境)外欢迎费收入决算0。00元,上年无此项收入。
纳入元谋县姜驿中学2024年度部分决算编报的单元共1个,即元谋县姜驿中学。纳入元谋县姜驿中学2024年度部分决算编报的单元取我部分所属单元范畴连结分歧。
18。天然资本海洋景象形象等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
6。改善办学前提经费收入101498。42元,次要用于确保学校姑且工工资、社会保障费的落实,保障学校的根基运转,领取办公费、水电费等;做勤学校根本设备,并进行设备采购。
9。卫生健康(类)收入274040。16元,占一般公共预算财务拨款总收入的4。74%,完成岁首年月预算92。90%。次要用于次要用于缴纳单元医疗安全和公事员医疗补帮;形成预决算差别的缘由是本年度我单元本年度我单元教职工人数削减,参保人数下降,导致单元医疗安全和公事员医疗补帮缴费总额削减。
7、做勤学校平安工做。平安义务沉于泰山,学生的平安问题是家长最为悬念的大事,也是受社会普遍关心的热点问题之一。学校平安工做要以“安然校园”建立为抓手,建牢学校平安“三道防地”,凸起抓勤学生防溺水、道交通平安、校园及周边社会治安分析管理、校园、校园食物平安等工做,确保全县教育体育系统持续平安不变。
(二)机关运转经费指行政单元和参照公事员法办理的事业单元利用一般公共预算财务拨款放置的根基收入中的公用经费收入。
14。资本勘察工业消息等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
3、认实贯彻施行党的线、方针和政策;准确的办学标的目的;认实施行教育部颁布的中学思惟道德教育纲领,采纳活泼无效的教育办法和方式进行以爱祖国、爱人平易近、爱劳动、爱科学、爱社会从义为核心的思惟道德教育,为把初中学生培育成“四有”打下思惟根本。
5、办优良平衡的权利教育。巩固“权利教育成长根基平衡和第三轮县级人平易近履行教育职责正在州内通过国度和省督导评估验收”强化控辍保学工做,鞭策实施权利教育办理精细化,出力破解“择校热”凸起问题,依法保障适龄儿童接管平等、优良的权利教育。
15。贸易办事业等(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
元谋县姜驿中学2024年机关运转经费收入0。00元,比上年添加0。00元,增加0。00%。我单元是事业单元,按照部分决算填报口径,本单元不正在机关运转经费统计范畴内。
24。债权还本(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
元谋县姜驿中学2024年度一般公共预算财务拨款收入5781654。15元,占本年收入合计的100%。取上年比拟添加235263。53元,增加4。24%,完成岁首年月预算的114。61%。
2。养分改善打算补帮资金收入145549。37元,次要用于巩固城乡权利教育经费保障机制,为学生供给养分炊事补帮,改善农村权利教育学生养分情况。
11。城乡社区(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
26。抗疫出格国债放置(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
6、进一步加强教师步队扶植。将加强教师步队扶植做为教育事业成长最主要的根本工做来抓,勤奋扶植一支让党安心。
7。文化旅逛体育取传媒(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
2、高度注沉教育。要精确把握出力点的阶段性变化,加强教育事业成长的内正在动力,充实阐扬学校和师生的自动性、积极性、创制性,教育指导校长潜心办理、教师细心育人,以新的姿势、新的做为,构成全社会配合推进教育的优良场合排场,鞭策元谋教育优良平衡成长,办平易近对劲的教育。
2024年度财务拨款“三公”经费收入决算中,财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入。。
2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入岁首年月预算为0。00元,收入决算为0。00元,收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入。
2024年度用于保障元谋县姜驿中学机关、部属事业单元等机构为完成特定的行政工做使命或事业成长方针,用于专项营业工做的经费收入949026。79元。此中:根基扶植类项目收入0。00元。
6、有打算、有目标地进行劳动教育,并认实施行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步调地创制前提改善学校校舍和讲授、体育、卫生、糊口等方面的设备,切实加强学校办理工做。
元谋县姜驿中学2024年度收入合计5744630。55元。此中:财务拨款收入5744630。55元,占总收入的100。00%;无上级补帮收入、事业收入、运营收入、从属单元上缴收入和无其他收入。
12。农林水(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
25。债权付息(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
元谋县姜驿中学2024岁暮编制内实有人员24人。包罗财务拨款开支经费的:公事员0人,参照公事员法办理人员0人,事业办理人员和专业手艺人员24人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
4、严酷施行初中讲授纲领,完成初中教育、讲授打算;按教育纪律处事,“德、智、体、美、劳”全面成长;积极进行教育思惟、讲授内容、讲授方式和教育手段的。
三、项目收入:是部分为完成其特定的行政工做使命或事业成长方针,正在根基收入预算之外构成的项目收入。
17。援帮其他地域(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
2024年度,部分采购收入总额28960。00元,此中:采购货色收入28960。00元;采购工程收入0。00元;采购办事收入0。00元。授予中小企业合同金额0。00元,此中:授予小微企业合同金额0。00元。
2024年度用于保障元谋县姜驿中学机关、部属事业单元等机构一般运转的日常收入4832627。36元。此中:根基工资、津贴补助等人员经费收入4770365。36元,占根基收入的98。71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等公用经费62262元,占根基收入的1。29%。
(四)本文所称财务拨款“三公”经费决算数是指各部分(含部属单元)昔时通过本级财务拨款和以前年度财务拨款结转节余资金放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费收入数(包罗根基收入和项目收入)。
(一)根基收入中人员经费包罗工资福利收入和对小我和家庭的补帮,公用经费包罗商品和办事收入、本钱性收入等人员经费以外的收入。
5。教育(类)收入4484133。81元,占一般公共预算财务拨款总收入的77。56%,完成岁首年月预算115。47%。次要用于学校人员经费收入、学校一般运转和专项营业收入;形成预决算差别的缘由是本年度人员经费和日常办公及校内维修较有所添加。
岁暮尚未移交养老安全基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。岁暮由养老安全基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。岁暮学生173人。岁暮遗属2人。
一般公共预算财务拨款“三公”经费收入中:因公出国(境)费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事用车购买费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事用车运转费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元;公事欢迎费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元。2024年度一般公共预算财务拨款“三公”经费收入决算数取岁首年月预算数无增减变化。
21。国有本钱运营预算(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
5。特殊教育公用经费收入24000。00元,次要用于保障学校一般运转,不因资金欠缺而影响学校次序,确保教师培训所需资金获得无效保障。
一、部分决算:各部分根据国度相关法令律例及其履行本能机能环境编制,反映部分所有预算出入和节余施行成果及绩效等环境的分析性年度演讲,是改良部分预算施行以及编制后续年度部分预算的参考和根据。
截至2024岁暮,元谋县姜驿中学资产总额5177457。78 元,此中,流动资产236757。79元,固定资产4765021。99元(净值),对外投资及有价证券0。00元,正在建工程0。00元,无形资产175678元(净值),其他资产0。00元(净值)(具体内容详见附表)。取上年比拟,本年资产总额削减2192486。69元,此中固定资产削减2277610。58元。措置衡宇建建物0平方米,账面原值0。00元;措置车辆0辆,账面原值0。00元;报废报损资产0项,账面原值0。00元,实现资产措置收入0。00元;出租衡宇0平方米,账面原值0。00元,实现资产利用收入0。00元。
1。权利教育公用经费收入235934。00元,次要用于单元一般运转的公用经费收入,包罗办公费、印刷费、水电费、差盘缠、会议费、培训费、更材培训和成长教师步队,提高教师的专业本质和讲授程度等。
5、积极开展以普及为从的课外群体勾当和体育保守项目活动队的锻炼;开展以防止为从、防治连系的卫生保健工做,做好常见病、多发病的防止和矫治。
1、鼎力实施立德树人工程,确保学生健康成长。一直将青少年学生的健康成长做为教育工做的起点和落脚点,处理好“培育什么人、如何培育人”的严沉问题,抓住立德树人这个底子,遵照“长儿养性、童蒙养正、少年养志、养德”的德育构成过程,继续抓实“德育奠定”工做,出力培育和践行社会从义焦点价值不雅,果断青少年抱负,出力培育德、智、美、劳全面成长的社会从义扶植者和人。
22。灾祸防治及应急办理(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
1。一般公共办事(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
取上年比拟,收入合计添加224142。12元,增加4。06%。此中:财务拨款收入添加224142。12元,增加4。06%;次要缘由是我单元本年度权利教育学生人数削减,响应权利教育公用经费削减,养分改善和坚苦学生糊口补帮资金削减,故收入削减。
6。科学手艺(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
20。粮油物资储蓄(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
元谋县姜驿中学2024年度性基金预算拨款无出入,国有本钱运营预算财务拨款无出入,故《性基金预算财务拨款收入收入决算表》《国有本钱运营预算财务拨款收入收入决算表》为空表;无财务拨款“三公”经费、行政参公单元机关运转经费收入,《财务拨款“三公”经费、行政参公单元机关运转经费环境表》、《一般公共预算“三公”经费环境表》为空表。
4、精准施策,继续做好教育精准扶贫工做。持续开展控辍保学专项步履,进一步压实“双线四级六长”义务,完美控辍保学分析管理机制,用好依法控辍保学“四步法”,落实“一校一方案”、“终身一策”,盘清底数、摸准环境、因人施策、依法劝返、精准安设。
3。家庭经济坚苦学生补帮资金收入266625。00元,次要用于赞帮家庭经济坚苦的学生,不让家庭经济坚苦的学生因经济坚苦而失学。
我部分共设置6个内设机构,包罗:校长室、办公室、教务室、德育室、教科室、总务室。所属单元0个。
3。放置国内公事欢迎0批次(此中:外事欢迎0批次),欢迎人次0人(此中:外事欢迎人次0人)。次要用于0(相关工做,发生的欢迎批次及人次等)发生的欢迎收入。放置国(境)外公事欢迎0批次,欢迎人次0人。
因公出国(境)费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事用车购买费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事用车运转费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%;公事欢迎费收入岁首年月预算为0。00元,决算为0。00元,占财务拨款“三公”经费总收入决算的0。00%。
元谋县姜驿中学2024年度收入合计5781654。15元。此中:根基收入4832627。36元,占总收入的83。59%;项目收入949026。79元,占总收入的16。41%;无上缴上级收入、运营收入和对从属单元补帮收入。收入合计添加235263。53元,增加4。24%。此中:根基收入添加256867。96元,下降2。23%;次要缘由是本年度调整社保及公积金基数,缴费基数上涨,日常办公及校内维修较上年有所添加,因而收入较上年添加。
19。住房保障(类)收入297659。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的5。15%,完成岁首年月预算95。20%。次要用于次要用于缴纳单元住房公积金;形成预决算差别的缘由是本年度我单元本年度我单元教职工人数削减,参保人数下降,导致单元住房公积金缴费总额削减。
10。节能环保(类)收入0。00元,占一般公共预算财务拨款总收入的0。00%,岁首年月无此项预算。
因公出国(境)费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;公事用车购买费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;公事用车运转费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;公事欢迎费收入决算较上年添加0。00元,上年无此项收入;具体是国内欢迎费收入决算0。00元(此中:外事欢迎费收入决算0。00元),较上年添加0。00元,上年无此项收入;国(境)外欢迎费收入决算0。00元,较上年添加,0。00,上年无此项收入。
(三)按照、国务院相关文件及部分预算办理相关,“三公”经费包罗因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。此中:因公出国(境)费,指单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费,指公事用车购买收入(含车辆购买税、派司费);公事用车运转费,指单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过费、安全费、平安励费用等收入;公事用车指用于履行公事的灵活车辆,包罗省部级干部专车、一般公事用车和法律执勤用车;公事欢迎费,指单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)费用。本文中公开的财务拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、性基金及国有本钱运营预算财务拨款收入的相关经费,不含非财务拨款部门。
8。社会保障和就业(类)收入725821。18元,占一般公共预算财务拨款总收入的12。55%,完成岁首年月预算131。02%。次要用于行政事业单元养老收入和灭亡抚恤收入;形成预决算差别的缘由是本年度添加一名退休人员和灭亡人员,灭亡抚恤和事业单元离退休费用添加。
上一篇:公护栏网该当怎样利用
下一篇:建牢校园饮食平安防地